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国产精品国产三级国产普通话2022年度本级决算

来源:计划财务处 发布时间:2023-09-15浏览次数:作者:罗有兰

目录

第一部分国产精品国产三级国产普通话概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五. 一般公共预算财政拨款支出决算表 国产aⅴ激情无码久久久无码.

六. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 国产精品视频永久免费播放.

七. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 亚洲精品国产电影.

国产精品国产三级国产普通话. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 国产aⅴ激情无码久久久无码.

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分国产精品国产三级国产普通话概况

一、单位主要职责

根据《中共赣州市委办公厅赣州人民政府办公厅关于印发<国产精品国产三级国产普通话主要职责,内设机构和人员编制规定>的通知》(赣市办字(2019)100号) 亚洲精品国产电影,国产精品国产三级国产普通话主要职责是:.

(一)贯彻执行国家有关法律法规,依法办学,负责国产aⅴ激情无码久久久无码教育教学的管理 国产精品国产三级国产普通话

(二)承担全日制高职学历教育,培养全日制高职学历层次,适应地方经济社会发展需要的应用型 国产aⅴ激情无码久久久无码,复合型,技能型人才。

(三)承担成人高等专科学历教育和农业,技工类培训等非学历教育 国产精品视频永久免费播放

(四)开展教育教学科学研究,提升教学创新能力 亚洲精品国产电影,革新人才培养模式,深化内涵发展,突出办学特色,不断提高教育教学质量。

(五)开展社会服务,注重国产aⅴ激情无码久久久无码潜能的挖掘和创新培育,积极回馈社会,为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、单位基本情况

本单位设立29个内设机构,分别是

党政管理机构11个:党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处(教育督导处)、学生工作部(学生工作处)、科研处、纪委监督检查室、计划财务处、招生就业处(校企合作处)、后勤与资产管理处、保卫处(武装部)。

教学、教辅机构14个:马克思主义国产精品视频永久免费播放(思政与文化基础部)、动物科学系、园艺与园林工程系、机电工程系、信息工程系、汽车工程系、创新创业国产精品视频永久免费播放、全南产业国产精品视频永久免费播放、经济管理系、艺术设计系、继续教育与培训部、图书馆、信息中心、实训中心。

其他机构4个:中共国产精品国产三级国产普通话纪律检查委员会、机关党总支、工会、共青团组织。

本单位2022年年末实有人数171人,其中在职人员170人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数8442人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计30862.22万元,其中年初结转和结余80万元,较2021年减少533.41万元,下降86.96%;本年收入合计30782.22万元,较2021年增加21730.01万元,增长240.05%,主要原因是:1.2022年7月新增政府性基金算财政拨款收入16000万元(其中国产精品国产三级国产普通话(北区)教学楼、学生宿舍及食堂建设项目5000万元,国产精品国产三级国产普通话学生宿舍、食堂、体育馆及附属设施建设项目11000万元);2.学生数较去年增加3538人。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入29,571.13万元,占96.07%;事业收入1,211.09万元,占3.93%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计30862.22万元,其中本年支出合计30862.22万元,较2021年增加21196.60万元,增长219.30%,主要原因如下表;年末结转和结余0万元,与2021年保持一致。

本年支出的具体构成为:基本支出1940.23万元,占6.29%;项目支出28921.99万元,占93.71%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为6814.5万元,决算数为29651.13万元,完成年初预算的435.12%。其中:

(一)教育支出年初预算数为6814.5万元,决算数为13,649.09万元,完成年初预算的200.29%,主要原因是年初预算不包含上级转移支付的财政拨款收入,同时本单位各项目支出的拨款为据实拨付,2022年本单位招生规模迅速扩大,今年年末学生数为8442人,较上年增加3538人,增长72.15%,从而财政拨款收入形成较大差异。

(二)其他支出年初预算数为0万元,决算数为16000万元,主要原因是:2022年7月新增政府性基金算财政拨款收入16000万元(其中国产精品国产三级国产普通话(北区)教学楼、学生宿舍及食堂建设项目5000万元,国产精品国产三级国产普通话学生宿舍、食堂、体育馆及附属设施建设项目11000万元),年初未做此项预算。

(三)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0.58万元,主要原因是2022年新增“三区”科技人才支持专项经费,年初未做此项预算。

(四)国防支出年初预算数为0万元,决算数为0.19万元,主要原因是2022年新增“高校征兵工作专项补助”费用0.19万元,年初未做此项预算。

(五)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为1.28万元,主要原因是2022年新增“现代农业产业技术体系建设项目”费用1.28万元,年初未做此项预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出729.14万元,其中:

(一)工资福利支出706.1万元,较2021年减少936.57万元,下降57.02%,主要原因是:免学费、生均经费项目补助、学生资助补助和国产精品视频永久免费播放运行保障综合定额经费补助这几类项目在2022年列为项目支出,在2021年列为基本支出,我院2022年该项支出大多数用的项目支出而非基本支出。

(二)商品和服务支出23.04万元,较2021年减少2049.17万元,下降98.89%,主要原因是:免学费、生均经费项目补助、学生资助补助和国产精品视频永久免费播放运行保障综合定额经费补助这几类项目在2022年列为项目支出,在2021年列为基本支出,我院2022年该项支出大多数用的项目支出而非基本支出。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年不变。

(四)资本性支出0万元,较2021年减少796.07万元,主要原因是:免学费、生均经费项目补助、学生资助补助和国产精品视频永久免费播放运行保障综合定额经费补助这几类项目在2022年列为项目支出,在2021年列为基本支出,我院2022年该项支出大多数用的项目支出而非基本支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为20万元,决算数为1.55万元,完成全年预算的7.77%,决算数较2021年减少0.9万元,下降36.73%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%。主要原因是受疫情封控等影响,本年无因公出国(境)支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是:受疫情封控等影响,本年无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本年度未发生因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为20万元,决算数为1.55万元,完成全年预算的7.77%,决算数较2021年减少0.9万元,下降36.73%,主要原因是年度内严格控制公务接待审核,认真执行公务接待标准。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:年度内严格控制公务接待审核,认真执行公务接待标准。全年国内公务接待15批,累计接待152人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:接待上级部门检查调研及高职院校之间业务交流等。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是厉行节约,本年度没有购车计划,全年购置公务用车0辆;决算数较全年预算数减少的主要原因是:国产精品视频永久免费播放属于新设立的事业单位,暂无购置公务用车预算;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,主要原因是国产精品视频永久免费播放属于新设立的事业单位,暂未购置公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:国产精品视频永久免费播放属于新设立的事业单位,暂未购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1869.43万元,其中:政府采购货物支出327.22万元、政府采购工程支出67.1万元、政府采购服务支出1475.11万元。授予中小企业合同金额1869.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额886.88万元,占授予中小企业合同金额的47.44%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.5%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.59%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.91%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车:无。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评,共涉及资金26367.86万元,占项目支出总额的100%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《国产精品国产三级国产普通话运行保障综合定额经费补助项目支出绩效自评表》进行公开。详见附件一。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入,如银行利息收入等。

4、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用千购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

9、“三公”经费支出:指用财政拨款和其他资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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